扶风县科学技术协会
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责:
1.加强科技社团组织建设,指导科技社团改革转型发展。
2.组织开展学术交流,活跃学术氛围,促进学科发展,推动科技创新。组织科技工作者围绕经济 、社会、民生等重大问题,深入调查研究,为党和政府建言献策。
3.全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性 、经常性科普活动,提高公众科学素质。
4.突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、 全省、全国青少年创新大赛等活动 ,推动科学思想和科学方法进校园,不断提升青少年素质教育水平和创新意识。
5.组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献"等技术创新活动,切实增强企业技术创新能力。
6.发挥科技工作者之家作用,建立、维护科技人才数据库。及时反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。
7.充分发挥政协科协界委员作用,切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设,发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。
8.做好全县自然科学优秀学术成果奖评审工作,举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。
9.抓好农村科普工作,提高农民科学文化素质,服务新农村建设。
10.办好科学技术活动阵地,开展科技论证、科技咨询服务,促进科技成果应用转化;发挥科技社团服务功能,引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移,拓展社会服务领域。
11.开展民间科技交流,促进国际、国内科技合作。
12.推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业;推动科普基础设施建设。
13.完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置:扶风县科学技术协会是县委的工作部门,是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设1个股室综合股。
二、工作任务
1.认真组织开展“科技之春”“全国科普日”“科技工作者日”等示范性科普宣传活动;
2.结合县域主导产业,大力开展技术培训、咨询服务等活动,全年不少于10场次;
3.组织开展科普大篷车进校园活动,全年不少于10场次;
4.承办2025年全市文化科技卫生“三下乡”暨第33届科技之春宣传月集中示范活动;
5.组织开展青少年科普夏令营活动;
6.举办青少年科技创新大赛;
7.开展面向五大人群的科学素质提升培训活动,全年不少于15场次;
8.配合各主办单位开展各类主题科普活动,增强公众的科普关注度;每年信息发布不少于12篇。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,本部门无下属单位。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
扶风县科学技术协会部门本级(机关) |
|
四、人员情况说明
截至上年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人、事业编制0人;实有人员3人,其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入58.56万元,其中一般公共预算拨款收入58.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元,较上年减少7.33万元,主要原因是专项经费减少;本部门当年预算支出58.56万元,其中一般公共预算拨款支出58.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元,较上年减少7.33万元,主要原因是专项经费减少。
(二)财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入58.56万元,其中一般公共预算拨款收入58.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元,较上年减少7.33万元,主要原因是专项经费减少;本部门当年财政拨款支出58.56万元,其中一般公共预算拨款支出58.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元,较上年减少7.33万元,主要原因是专项经费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出58.56万元,较上年减少7.33万元,主要原因是项目支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出58.56万元,其中:
(1)机构运行(2060701)37.83万元,较上年增加0.71万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;
(2)科普活动(2060702)9.00万元,较上年减少4.00万元,原因是项目支出减少;
(3)其他科学技术普及支出(2060799)1.20万元,较上年减少4.3万元,原因是项目支出减少;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.97万元,较上年增加0.12万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;
(5)其他行政事业单位养老支出(2080599)0.01万元,较上年持平;
(6)行政单位医疗(2101101)1.76万元,较上年增加0.05万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;
(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.07万元,较上年增加0.01万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;
(8)住房公积金支出(2210201)3.72万元,较上年增加0.08万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本部门当年一般公共预算支出58.56万元,其中:
工资福利支出(301)43.66万元,较上年增加0.97万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;
商品和服务支出(302)14.89万元,较上年增加0.7万元,原因是科普活动经费支出增加;
对个人和家庭的补助支出(303)0.01万元,较上年持平。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况
本部门当年一般公共预算支出58.56万元,其中:
机关工资福利支出(501)43.66万元,较上年增加0.97万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;
机关商品和服务支出(502)14.89万元,较上年增加0.7万元,原因是科普活动经费支出增加;
机关资本性支出(509)0.01万元,较上年持平。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支。
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位一般公共预算未安排因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费及会议费、培训费支出。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款58.56万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排2.35万元,较上年持平。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
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