扶风县发展和改革局
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
1.单位职责:
(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。
(二)提出加快发展全县“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。
(三)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施,协调解决经济运行 中的重大问题。贯彻落实有关价格政策,执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。
(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
(五)提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
(六)负责全县投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市县财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
(七)推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。编制并组织实施以工代账规划,会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
(八)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
(九)推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(十)跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县 重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。
(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。
(十二)推进实施可持续发展战略,推动全县生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施,综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
(十三)拟订并组织实施能源发展规划和政策措施,推进能源体制改革,拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责,组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限,审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。
(十四)推进能源市场建设,维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理,负责电力设施和电能保护工作,监管油气管网设施的安全运行和公平开放。
(十五)研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
(十六)负责全县粮食流通行业管理,研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划,指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。
(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。
2.机构设置:扶风县发展和改革局是县政府的工作部门,是县财政一级预算管理的正科级行政单位。
3.内设机构:内设办公室、综合体改股、产业协调股(县市场秩序整顿办)、农村经济股(县苏陕扶贫协作办公室)、能源发展股、粮食管理执法股、财务股(县信用办)、物价股、县重点项目办公室9个股室。
二、工作任务
2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划的谋篇布局之年。全县发展改革工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神,按照县委十七届八次全会精神和县两会要求,把深化“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”与大力发展“四个经济”、扎实推进“十项重点任务”结合起来,高质量完成“十四五”规划目标任务,抓好“十五五”规划编制、经济运行精准调度、重大项目攻坚突破、新兴产业培育壮大、改革开放深化拓展、新型城镇化建设、民生福祉持续增进、安全发展底线守牢,为高质量建设“三县五区”贡献强大支持。
重要目标:
力争全县地区生产总值增长6%,固定资产投资增长8%,地方居民人均可支配收入增长6%。全年实施省市县重点建设项目150个,年度完成投资64.6亿元,其中新建项目6月底开工率达到90%以上,9月底前全部开工,全县“四个一批”谋划储备项目总投资达到年度新开工项目总投资的2倍以上。
主要任务:
(一)全力推进重点项目建设落地。
1.持续深化高质量项目推进年活动。全力以赴大抓项目、抓高质量项目。完善“四个一批”项目库,实行县级领导包抓和“双三色”预警机制,强化项目全生命周期和偏离度管理,常态化开展项目观摩、现场点评,深层破解有碍项目老大难问题,加快项目办理手续,坚持要素跟着项目走,推动项目早开工、快建设、早达效。抓开工,对计划投资176.7亿元,年度投资64.6亿元的150个重点项目紧抓不放,“一对一”包抓跟进,全流程服务,确保辰光生物医药等78个项目一季度开工、复工,6月份开工率达到80%,9月份所有项目全部开工。
2.抓好重大项目建设。全力做好比亚迪新能源汽车零部件、商用车悬架板簧生产线改造提升等6个项目,确保年内建成投产。加快实施华力昌弘医药综合体、创新药物产业化生产基地、众森中药提取制剂生产线等10个项目,确保7个项目年内建成投产,3个项目完成年度投资。加快实施高精度锂电铜箔、高性能合金材料生产等8个项目,确保3个项目年内建成投产。加快实施佑慧滋配方乳粉湿法扩建、健康食品生产线等2个项目,力促多味奇德通医药产业基地等重大项目服务保障。
3.强化项目要素保障。实行“专班+专员”全生命周期服务,“一项一策”深层破解有碍项目全过程加速的难点问题,继续实行重点项目“五个一”工作机制和县级领导“六包”责任制,明确时间节点和目标任务,制订推进计划,夯实工作责任,及时协调解决项目推进过程中堵点难点问题。坚持全过程精准保障项目、全生命周期服务企业、全流程优化便利群众,积极拓展“最多跑一次”“高效办成一件事”等服务事项,分类压缩工程建设项目审批时限,持续开展“标准地+承诺制”改革,推动项目“拿地即开工”。
4.着力推动项目投产达效。对已建成的臻胜合鑫智能包装、日产40万只动力锂电池研发及产业化等项目,协助企业积极争取中省产业引导和技改资金,支持企业达产达效。
(二)全力推动县域经济发展。
5.抓好“十五五”规划编制工作。加强“十五五”规划纲要与年度计划、重点工作衔接。围绕新形势、新的问题挑战。起草2025年国民经济和社会发展计划报太阳商城贵宾会2017cm,并做好年度计划执行情况报太阳商城贵宾会2017cm。编制完成“十五五”规划纲要。编制专项规划清单,加强督促协调,确保各专项规划如期完成编制前瞻编制《扶风县“十五五”重大项目储备库》,谋划总投资超突出宏观调控,加快建设经济运行新机制。谋划一批大项目,争取纳入国家和省规划“大盘子”。
6.县域经济高质量发展。按照省市要求,按照“一县一策”事项清单,制定年度工作目标,加强县域经济季度、年度考核指标监测,谋划好2025年县域经济发展专项资金项目。落实经济运行监测分析预警机制,做好2025年经济运行情况分析,定期形成专题报太阳商城贵宾会2017cm,提请县委、县政府研究。组织开展苗头性、倾向性、潜在性问题研究,各业务股室全年研究起草高质量分析报太阳商城贵宾会2017cm1-2篇。动态优化经济运行季度分析评议办法,促进全县经济发展稳中有增。
(三)抓资金强产业。
7.重点抓住项目谋划。积极落实稳增长一揽子增量政策,紧盯中央预算内、超长期特别国债和地方政府专项债券等中省投资重点支持领域,将一批重点基础设施、地方政府专项债券、中央预算内投资项目,纳入国家、省市盘子。吃透“两重”“两新”领域标准和各中央预算内资金领域管理办法,督促指导各相关部门应谋尽谋,做好储备。对谋划储备的项目,提前开展项目立项等前期准备工作,确保项目前期成熟、准备充分,政策一到就能申报,资金一来就能开工。做好与市专班对接,对市专班推送的市县联动争取事项,梳理形成我县对上争取事项清单台账。定期去重点部门进行专题调研、集体会商,指导部门对争取资金、政策、项目成效材料进行梳理、总结。
围绕“五大”产业集群,精心策划包装一批县城基础设施、教育卫生、生态保护等等公共服务短板能力提升项目全年谋划项目不少于800个,力争100个项目进入国家重大项目建设库。做好2024年省、市、县级重点谋划项目的手续办理工作,为项目申报做好充分准备。
8.持续壮大首位产业。充分发挥比亚迪、雷帕得等龙头企业带头示范作用,利用好扶风位于西安、宝鸡一小时经济圈双圈交汇处的区位优势,招引更多的链主企业、龙头企业、上下游配套企业落户扶风,带动产业链向园区集聚。持续释放比亚迪产能,使汽车零部件产业链条向纵向延伸和横向拓展。
9.激发民间投资活力。建立健全民营企业参与重大项目建设长效机制,完善县级重点民间投资项目库,做好向民间资本推介项目工作。接续实施新开工民间投资项目贷款贴息政策。完善市场公平竞争机制,实行一致的市场准入标准和公开支持政策。全方位扩大“秦信融”平台经营主体覆盖面。力争全年民间投资增长5%左右。
(四)聚焦苏陕协作。
10.高质量完成邳州扶风党政主要领导互访交流。抢先准备,进一步加深两地各领域合作交流。围绕“以协作促发展”新使命新任务,聚焦“四项行动”等重点工作。持续扎实做好2025年苏陕协作组织领导、助力脱贫攻坚成果、加强区域协作、促进乡村振兴和工作创新等方面工作。
11.深化区域协作。高质量开展产业合作、劳务协作、人才交流、结对帮扶,推动我县与邳州市扶贫协作向深层次、宽领域、全方位发展。持续做好扶贫资产后续管理,加大产业和就业帮扶力度,以项目建设为重点,精准安排苏陕扶贫协作项目,强化项目监管,提高资金使用精准度和效益,确保项目年内建成见效。
(五)突出绿色低碳转型。
12.节能降碳管理新突破。聚焦国家“双碳”重大战略部署,积极推进光伏、风电项目建设,不断提高新能源占比。推动绿色低碳发展,合理控制规上工业非电力用煤总量,推动能耗“双控”逐步向碳排放“双控”转变,完成市上下达的能耗下降任务,落实好农村清洁能源取暖补贴,实现全年空气质量优良天数持续增长。督促规上非电力用煤企业实施节能减煤技改项目,控制煤炭消费总量,力争完成全年控煤目标任务。继续对申报的1个光伏发电项目和1个风电项目,做好与省市相关对口部门做好对接,力争拿到竞争性配置并网指标,做好项目前期保障工作,确保这些项目落地见效。严控“两高”项目盲目发展,杜绝“两高”行业新增产能,采取有力措施,倒逼“两高”企业逐步降低单品能耗,提高亩均效益。
(六)聚焦新质生产力。
13.加快数字经济发展进程。加快数字化基建扩容提速。建成开通5G基站370座,实现千兆光网镇村社区全覆盖,启动电子政务机房升级工作,完成县级电子政务外网虚拟化系统扩容、扶风数据及算力中心项目建设。加快产业数字化转型提质,以科技赋能助推工业、农业、服务业数字化融合发展,打造工业数字化转型示范工程2个,服务业数字技术应用场景示范点2个、数字乡村试点村2个。加快数字产业化集聚提效,主动融入全国一体化大数据中心协同创新体系和“东数西算”工程总体布局,全力推动数字产业化园区建设,力促汽车零部件、生物医药、新材料、食品加工等重点产业与人工智能、互联网、电子商务等关联领域融合发展,培育壮大数字产业化主体,年内培育数字经济骨干企业3户以上。
(五)聚焦重点领域改革。
14.深化诚信体系建设。推进“信用扶风”提质增效,打造优质营商环境新高地。组织召开全县社会信用体系建设联席会议、信用修复培训会议,加强业务培训力度,强化各单位负责人对此项工作的认识,提高业务能力;根据上级部门对我县“双公示”工作的整改要求,进一步完善通报制度,及时总结各部门社会信用体系建设工作情况提升信息公开时效性,促进此项工作向规范化、制度化轨道发展。
15.推动黄河流域生态保护和高质量发展。坚持黄河流域生态保护和高质量发展的基准线,严格执行“一法一条例”和相关规划,做好2025年中省黄河流域生态保护和高质量发展专项资金争取及2026年中央预算内投资项目的储备和申报工作。持续抓好各类突出问题整治整改,系统推进生态保护修复和治理,加强流域水资源节约集约利用,保护传承弘扬渭河文化时代价值,全力保障渭河长治久安,为县域经济高质量转型发展奠定良好的生态环境基础。
(六)聚力保障民生。
16.持续做好粮食收购监管。高质量完成2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作。积极引导多元市场主体做好粮食收购工作,优化收购服务,方便农民售粮,高质量完成夏、秋粮收购工作,坚决防止发生农民“卖粮难”现象。抓好粮食监督检查工作。深入开展粮食流通监管“铁拳行动”和2025年度“双随机、一公开”抽查工作,依法对全县粮食收购市场进行专项检查和综合执法检查,维护好粮食流通秩序,做到粮食应急保障全覆盖。扎实做好1890吨县级储备小麦及50吨食用油轮换任务。严把轮换出库小麦和出(罐)食用油质量关,杜绝不合格的粮油流入口粮市场。做好2025年粮食质量安全风险监测工作,及时掌握新收获粮食、库存粮食质量状况。完善粮食应急保障体系,健全粮食应急保供机制,积极发挥粮食应急保障企业保供稳市作用,保障全县粮食安全工作持续向好发展。切实抓好行业安全生产工作。切实落实安全生产责任制和安全生产“三管三必须”要求,确保全行业安全平稳运行。加大节粮爱粮宣传力度。组织各镇街和相关部门结合各自职能,开展不同形式的爱粮节粮行动,在全社会逐步形成节约粮食和反食品浪费的良好氛围,逐步提高人们爱惜粮食的意识。
17.价格体系防控再稳固。继续加大对行政事业性收费、部分重要经营服务性收费及价格的监管力度,确保市场运行平稳有序。充分发挥价格调节经济、服务民生作用,做好市场价格监测预警,稳定重要民生商品价格。持续推进涉纪、涉案、涉税及价格认定工作科学化、规范化发展。加强对价格争议调解处理站点工作的指导,充分发挥价格争议调处服务社会、服务群众的职能和作用,进一步化解价格领域的矛盾纠纷,维护市场价格秩序,提高价格认证工作水平。
18.以工代赈促增收。以工代赈促共同富裕。抢抓“以工代赈”政策机遇,不断持续加大项目谋划、申报力度,落实2个以工代赈项目。进一步加大以工代赈项目的储备和谋划力度,形成实施一批、申报一批、储备一批、谋划一批的良性格局,积极推动以工代赈等惠民政策落实落地。在加快项目建设中,要有序组织当地群众特别是脱贫人口参与项目建设,按月足额发放劳务报酬,确保政策得到落实,带动脱贫人口增收见效。督导指导项目和施工单位抓好政策落实,更多农村低收入群众实现就地就近就业增收。
19.守牢油气长输管道及电力设施安全生产红线。完成兰郑场石油管线迁改工程。创新开展“强宣传、严执法、重处罚”活动,强化专项排查整治行动落实,筑牢企业安全防范意识。加大执法处罚,做到违法必究。落实《扶风县油气长输管道和电力设施保护领域治本攻坚三年行动方案(2024年—2026年)》,夯实油气长输管道和电力设施保护领域安全生产工作基础,有效防范遏制重特大生产安全事故,2025年底前强化源头管控,有效遏制重大风险隐患增量;2026年底前形成重大风险隐患动态清零常态化机制,影响安全发展的诸多深层次问题得到有效解决,能源行业安全生产水平大幅提升。
(七)国防动员建设强保障。
20.夯实国防动员准备的能力基础。深入推进国动项目建设、健全军地对接、能力检验评估、重要目标防护、军事设施保护、国防动员宣传教育等任务,推动国防动员专业保障队伍建设,高标准开展潜力调查和能力评估工作,加强人防警报器日常管理维护。做好年度国防动员领域重点工作,持续推动我县国防动员工作高质量发展。
21.加大人民防空工程建设力度。抓好人防工程审批、监管,坚持“应建必建”原则,严格审批程序,做好人民防空工程建设,加强与自然资源、住建、行政审批等部门密切联系,督促各建设单位依法建设人民防空工程。同时,加大人防工程建设日常监管检查力度,严格行政执法,坚决杜绝和纠正以收代建行为。
(八)强化机关管理。
22.严格落实制度规定,进一步精文简会,不断强化规矩意识和执行力。落实督办工作机制,常态化开展重点工作和阶段性重点任务的督导督办,提高机关运转效率和行政效能。提升机关服务水平,认真做好业务资料归档等相关保障工作,确保机关运转规范化、标准化。加大资金协调力度,认真贯彻中央八项规定及其实施细则有关要求,严控“三公”经费等支出,规范公务接待、公务用车,降低机关运行成本,推进节约型机关建设。继续做好乡村振兴、综合治理、维护稳定、安全生产、保密国安、档案管理等相关工作,树立全县发改系统良好形象。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
扶风县发展和改革局部门本级(机关) |
|
2 |
扶风县节能监察监测中心 |
|
3 |
扶风县数字化信息服务中心 |
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四、人员情况说明
截至上年底,本部门人员编制50人,其中行政编制23人、事业编制27人;实有人员43人,其中行政19人、事业24人。单位管理的离退休人员32人。
第二部分 收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入12338.34万元,其中一般公共预算拨款收入12338.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元,较上年增加9139.29万元,主要原因是专项项目资金及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加;本部门当年预算支出12338.34万元,其中一般公共预算拨款支出12338.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元,较上年增加9139.29万元,主要原因是专项项目资金及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加。
(二)财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入12338.34万元,其中一般公共预算拨款收入12338.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元,较上年增加9139.29万元,主要原因是专项项目资金及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加;本部门当年财政拨款支出12338.34万元,其中一般公共预算拨款支出12338.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元,较上年增加9139.29万元,主要原因是专项项目资金及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
示例:本部门当年一般公共预算拨款支出12338.34万元,较上年增加9139.29万元,主要原因是专项项目资金及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出12338.34万元,其中:
(1)行政运行(2010401)239.38万元,较上年减少94.15万元,原因是专项业务经费减少;
(2)事业运行(2010450)208.55万元,较上年增加88.34万元,原因是人员增加;
(3)其他发展与改革事务支出(2010499)3161.13万元,较上年增加3155.63万元,原因是专项业务经费增加;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.94万元,较上年增加6.19万元,原因是缴费基数增加。
(5)节能环保支出(2110301)1510.00万元,较上年减少813.60元,原因县级配套资金未预算。
(6)城乡社区(2120399)7000.00万元;
(7)住房公积金(2210201)43.45万元,较上年增加13.24万元,原因是缴费基数增加。
(8)粮油物资储备支出(2220199)114.00万元,较上年增加14.00万元,原因是储备规模增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出12338.34万元,其中:
工资福利支出(301)563.72万元,较上年增加135.16万元,原因是人员增加、正常晋升调资人员经费增加;
商品和服务支出(302)148.84万元,较上年增加60.14万元,原因是由于预算编制未做到细化到具体科目,数据比较有变化;
对个人和家庭的补助支出(303)1565.77万元,较上年减少696.42万元,原因是人员减少;
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支。
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无变化,主要原因是压缩支出。
本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.60万元,较上年增加2.07万元,增加的主要原因是合并数字中心单位及业务量增加。
会议费培训费明细
单位:万元
序号 |
会议/培训名称 |
时间 |
人数 |
金额 |
备注 |
1 |
苏陕协作帮扶党政领导考察 |
2025年5月—2025年年9月 |
30人 |
2.00 |
|
2 |
苏陕协作帮扶人员培训 |
2025年9月—2025年年12月 |
60人 |
4.00 |
|
3 |
重点项目观摩 |
2025年3月—2025年年9月 |
40人 |
0.60 |
|
|
合计 |
|
|
6.60 |
|
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算,并已公开空表”。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款12338.34万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、公用经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排19.95万元,较上年增加3.25万元,主要原因是业务量和人员增加。
十一、专业名词解释
(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据本部门业务内容等自行选择,最少要有三条名词解释)
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.粮油物资储备支出:指县级储备物资的利息、费用、轮换费用补贴。
3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
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